审计风险部是公司内部审计工作的牵头部门,职责范围覆盖公司全部业务。遵循风险导向审计原则,每年根据风险评估结果和经营发展实际,科学制定审计计划,报董事会审议批准后组织实施。审计项目实施遵循一套标准化的闭环流程,具体包括:审计准备、资料收集与分析、现场实施与检查、问题识别与报告编制、整改跟踪与验证。
审计风险部按年度计划执行审计项目,每五年完成公司及所属子公司的审计覆盖。审计工作包含但不限于商业道德领域的核心议题,如反腐败反贿赂、采购供应链管理、差旅费用管理等,能够系统性地识别公司在战略、运营(研发、生产、采购、营销)、财务、合规及ESG等方面的重大风险。同时,审计风险部建立审计发现问题的移交机制,对审计中发现的涉及职务违规、利益输送等情形,及时移送公司相关部门进行核查与处理。